Добрый день!
Цитата: Здравствуйте! Весной 2014 г. "закрыл" ИП на УСН 6%.При "закрытии" сдал в налоговую все декларации, но по глупости сдал их в единственном экземпляре, т. е. у меня на руках деклараций с отметкой налоговой нет. При этом в декларации за 2014 год в двумерном штрих-коде содержатся данные декларации за 2013 год (это я понял только после сдачи всех деклараций в налоговую). Обе эти декларации нулевые, ничем, кроме отчетного года, не различаются и в бумажном варианте ошибок не содержат.Теперь во избежание проблем в 2015 г при передаче данных о доходах ИП из налоговой в пенсионный фонд хочу повторно отправить в налоговую декларацию УСН за 2014 г.Я так понимаю, что в повторной декларации УСН за 2014 г. дата на титульном не обязательно должна совпадать с датой декларации, которую я сдал в налоговую при "закрытии" ИП. Налоговой период должен быть "50". Вопрос лишь в том, какой номер корректировки ставить в декларации: 0 или 1?
Я правильно понимаю, что Вы сдали декларации за 2014 год, в которых непосредственно в титульном листе написано, что они за 2014 год, а в штрих-коде закодирован 2013 год?
Тогда всё зависит от того, каким годом эту декларацию провели налоговики - 2013-м или 2014-м.
Если провели 2013-м годом, значит за 2014 год у Вас декларация не подана. и если будете подавать, то ее примут, как первичную и "назначат" штраф в 1000 руб.
Если провели, как 2014 год, то подавать можно уточненную декларацию и никаких штрафов не будет...
Правда, если провели 2014-м годом, то зачем вообще подавать уточненку?
Получается, что смысла подавать уточненку нет никакого.
Если Вы уверены, что в тексте стоит 2014 год, то, даже, если налоговики провели 2013-м годом, они не правы.
Ведь в НК РФ нет обязательного реквизита "штрих-код". А указание периода, за которую сдается декларация в титульном листе - такой реквизит есть.
Так что, при несоответствии данных в штрих-коде и в тексте декларации, правильным является текст декларации.
Поскольку с окончания срока подачи декларации прошло уже почти полгода, а Вас еще не оштрафовали и не закрыли расчетный счет, значит, считают декларацию, как за 2014 год. 😀
Сделайте акт сверки с налоговиками и посмотрите, есть ли там начисления налогов ("0") за 2013 год...
Если, конечно, они показывают эти нули 😀
Успехов!